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2018年度武汉市武昌区城市网格化指挥中心部门决算
来源:区社会管理网格化服务中心 发表日期:2019-10-28 10:51 字体大小: 【大】 【中】 【小】

目    录

  第一部分  武汉市武昌区城市网格化指挥中心概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市武昌区城市网格化指挥中心2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  武汉市武昌区城市网格化指挥中心2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区城市网格化指挥中心概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针政策,拟定武昌区城市网格化管理办法和相关规定。统筹协调本区城市网格化管理监督指挥平台的各项工作。承担组织建立城市网格化管理电子系统职责,参与全区网格化建设相关项目的审批,编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责合理科学划分网格,指导网格员在网格中开展工作,对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。承担纳入城市网格化管理的社会管理和公共服务事项问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核及综合协调工作。负责对全区网格化管理相关责任单位职责的划分和制度的拟定,协调配合做好对有关部门和责任人履行职责的情况进行监督考核。承担市长专线(12345)、武昌市民热线(88855555)群众投诉和网格事件办理。负责区城市网格化指挥中心呼叫中心的日常运行及管理,对接线员进行日常管理。负责网格化平台的运行、维护和管理,汇总分析各类数据和基本情况。承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市武昌区城市网格化指挥中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  无纳入武昌区城市网格化指挥中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

  三、部门人员构成

  武汉市武昌区城市网格化指挥中心总编制人数13人,其中:行政编制0人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人,其中:行政0人,事业10人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。


第二部分  武汉市武昌区城市网格化指挥中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

875.23

一、一般公共服务支出

28

832.97

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

16.62


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

25.64


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

875.23

本年支出合计

51

875.23

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26


年末结转和结余

53


总计

27

875.23

总计

54

875.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2018年度收入决算表(表2)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

875.23

875.23







201

一般公共服务支出

832.97

832.97







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

832.97

832.97







2010301

行政运行

131.62

131.62







2010302

一般行政管理事务

693.90

693.90







2010350

事业运行

7.45

7.45







210

医疗卫生与计划生育支出

16.62

16.62







21011

行政事业单位医疗

16.62

16.62







2101102

事业单位医疗

6.31

6.31







2101103

公务员医疗补助

10.31

10.31







221

住房保障支出

25.64

25.64







22102

住房改革支出

25.64

25.64







2210201

住房公积金

16.95

16.95







2210202

提租补贴

3.26

3.26







2210203

购房补贴

5.43

5.43







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


  

2018年度支出决算表(表3)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

875.23

181.33

693.90





201

一般公共服务支出

832.97

139.07

693.90





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

832.97

139.07

693.90





2010301

行政运行

131.62

131.62






2010302

一般行政管理事务

693.90


693.90





2010350

事业运行

7.45

7.45






210

医疗卫生与计划生育支出

16.62

16.62






21011

行政事业单位医疗

16.62

16.62






2101102

事业单位医疗

6.31

6.31






2101103

公务员医疗补助

10.31

10.31






221

住房保障支出

25.64

25.64






22102

住房改革支出

25.64

25.64






2210201

住房公积金

16.95

16.95






2210202

提租补贴

3.26

3.26






2210203

购房补贴

5.43

5.43






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

875.23

一、一般公共服务支出

30

832.97

832.97



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37






9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

16.62

16.62




10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、国土海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48

25.64

25.64




20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、其他支出

50






22


二十二、债务还本支出

51






23


二十三、债务付息支出

52





本年收入合计

24

875.23

本年支出合计

53

875.23

875.23



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





一般公共预算财政拨款

26



55





政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

875.23

总计

58

875.23

875.23



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;


53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

875.23

181.33

693.90


201

一般公共服务支出

832.97

139.07

693.90


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

832.97

139.07

693.90


2010301

行政运行

131.62

131.62



2010302

一般行政管理事务

693.90


693.90


2010350

事业运行

7.45

7.45



210

医疗卫生与计划生育支出

16.62

16.62



21011

行政事业单位医疗

16.62

16.62



2101102

事业单位医疗

6.31

6.31



2101103

公务员医疗补助

10.31

10.31



221

住房保障支出

25.64

25.64



22102

住房改革支出

25.64

25.64



2210201

住房公积金

16.95

16.95



2210202

提租补贴

3.26

3.26



2210203

购房补贴

5.43

5.43



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。



2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

166.65

302

商品和服务支出

11.99

310

资本性支出

2.68


30101

基本工资

34.18

30201

办公费

2.78

31002

办公设备购置

2.68


30102

津贴补贴

24.19

30202

印刷费


31003

专用设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31007

信息网络及软件购置更新



30106

伙食补助费


30204

手续费


31013

公务用车购置



30107

绩效工资

74.71

30205

水费


31019

其他交通工具购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31021

文物和陈列品购置



30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31022

无形资产购置



30110

职工基本医疗保险缴费

6.31

30208

取暖费


31099

其他资本性支出



30111

公务员医疗补助缴费

10.31

30209

物业管理费


312

对企业补助



30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31204

费用补贴



30113

住房公积金

16.95

30212

因公出国(境)费用


31299

其他对企业补助



30114

医疗费


30213

维修(护)费


399

其他支出



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



303

对个人和家庭的补助


30215

会议费






30301

离休费


30216

培训费






30302

退休费


30217

公务招待费






30303

退职(役)费


30218

专用材料费






30304

抚恤金


30224

被装购置费






30305

生活补助


30225

专用燃料费






30306

救济费


30226

劳务费

6.81





30307

医疗费补助


30227

委托业务费






30308

助学金


30228

工会经费

2.40





30309

奖励金


30229

福利费






30399

其他对个人和家庭的补助支出


30231

公务用车运行维护费









30239

其他交通费用









30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出






人员经费合计

166.65

公用经费合计

14.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00





1.00







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决处算表(表8)

  部门:武汉市武昌区城市网格化指挥中心                                 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


  武汉市武昌区城市网格化指挥中心无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政款安排的支出。

  

第三部分  武汉市武昌区城市网格化指挥中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计875.23万元。与2017年相比,收、支总计各增加537.23万元,增长158.94%,主要原因是2017年无综合管理平台项目经费支出,2018年综合管理平台项目建设经费等支出约500万元。

  图1:收、支决算总计变动情况

  


  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计875.23万元。其中:财政拨款收入875.23万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

  图2:收入决算结构

  


  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计875.23万元。其中:基本支出181.33万元,占本年支出20.70%;项目支出693.90万元,占本年支出79.30%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

  图3:支出决算结构

  


  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计875.23万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加537.23万元,增长158.94%。主要原因是2017年无综合管理平台项目经费支出,2018年综合管理平台项目建设经费等支出约500万元。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  


  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出875.23万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出增加537.23万元,增长158.94%。主要原因是2017年无综合管理平台项目经费支出,2018年综合管理平台项目建设经费等支出约500万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出875.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出832.97万元,占95.20 %;国防支出0.00万元,占0.00 %;公共安全支出0.00万元,占0.00 %;教育支出0.00万元,占0.00 %;科学技术支出0.00万元,占0.00 %;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00 %;社会保障和就业支出0.00万元,占0.00 %;医疗卫生与计划生育支出16.62万元,占1.90 %;节能环保支出0.00万元,占0.00 %;城乡社区支出0.00万元,占0.00 %; 农林水支出0.00万元,占0.00 %;交通运输支出0.00万元,占0.00 %;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %;商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %;金融支出0.00万元,占0.00 %;援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %;国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %;住房保障支出25.64万元,占2.90 %;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.17万元,支出决算为875.23万元,完成年初预算的96.40%。其中:基本支出181.33万元,项目支出693.90  万元。工作项目支出185万元,主要用于办公费、电费、差旅费、保安保洁劳务费、办公设备购置、聘请法律顾问费等支出,主要成效保证了中心正常的学习工作生活秩序;综合管理平台项目支出384万元,主要用于手持终端话费、微邻里维保费、系统双活购买服务费,网群部系统建设费等支出;接线员项目支出124.9万元,主要用于外聘接线员劳务费支出。基本支出181.33万元,主要用于在职人员工资津贴等支出,主要成效保证了中心在职人员的正常劳动收入。

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为858.90万元,支出决算为832.97万元,完成年初预算的97.00%,支出决算数小于年初预算数。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为14.70万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的113.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标后相关支出增加。

  3.住房保障支出(类)。年初预算为23.31万元,支出决算为25.64万元,完成年初预算的110.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标后相应支出增加。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出181.33万元,其中,人员经费166.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  武汉市武昌区城市网格化指挥中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区城市网格化指挥中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、 1个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,其中:

  1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

  2018年武汉市武昌区城市网格化指挥中心因公出国(境) 团组0次,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

  (1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

  (2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元。

  3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算增加(减少) 0万元。

  2018年 武汉市武昌区城市网格化指挥中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金185万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金185万元。从绩效评价情况来看,工作经费满足了武昌区城市网格化指挥中心日常运营的经费支持,为武昌区城市网格化指挥中心更好的开展本职工作提供了必要的物质保障。

  (二)绩效自评结果。

  我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为185万元,执行数为185万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了中心正常的学习工作生活秩序;二是保障了办理群众投诉和网格化服务管理等重点工作的完成。发现的问题及原因:一是项目预算编制还不够科学合理;二是财务人员素质有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步加强项目预算编制论证;二是加强财务人员业务培训学习。

  工作经费项目绩效自评综述:2018年,中心根据市委和区委关于提升社会综合治理水平的要求,坚持以人民为中心的发展思想,以自我革命的精神推进城市网格化综合管理平台建设,全力构建“两级指挥、三级管理、四级联动”的城市网格化管理服务体系,初步形成网格化综合管理平台与基层网格管理员线上线下双线互补的“互联网+政务”为民服务新格局。

  (项目支出绩效自评报告见附件)

2018年工作经费项目支出绩效自评报告.docx

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度武汉市武昌区城市网格化指挥中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度武汉市武昌区城市网格化指挥中心政府采购支出总额691.69万元,其中:政府采购货物支出23.43万元、政府采购工程支出113.39万元、政府采购服务支出554.87万元。授予中小企业合同金额691.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额506.3万元,占政府采购支出总额的73%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,武汉市武昌区城市网格化指挥中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、重点工作事项标题

  群众投诉办理工作

  二、重点工作事项标题

  网格化服务管理工作

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

群众投诉办理

加强市长专线、武昌市民热线和城市留言板的办理,及时回应和解决群众诉求

2018年共办理群众投诉件97778件,其中市长专线70821件、武汉城市留言板9622件、武昌市民热线11169件、媒体曝光627件、领导督办70件、监察督办4496件、网格事件973件。办结率100%,满意率79.17%,全面完成区级绩效管理目标。

2

网格化服务管理

夯实网格基础,提升问题发现和处置能力

开展网格化相关培训,提升网格队伍素质;推广“武昌微邻里”应用,优化升级社管网功能,提升网格化效能;推进网格化规范建设,提升网格化服务管理水平。

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2.…

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  附件:项目支出绩效自评报告

  咨询电话:027-88937157


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